山東水設(shè)
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尹起亮副院長主持召開院屬公司財務(wù)工作會議

作者:財務(wù)科        發(fā)布時間:2014年09月24日

    8月4日下午,尹起亮副院長主持召開院屬公司財務(wù)工作會議,專題研究上半年我院聘請的會計師事務(wù)所對院屬公司開展的專項審計及內(nèi)部審計問題的整改工作,公司負責人(代表)侯豐奎、蔚成良、付兆敏、常磊、王徽,財務(wù)科陳光科長、副科長姚軍、戚林娜及相關(guān)財務(wù)人員參加。
    會上,陳光科長通報了兩個事項:一是接上級通知,2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算工作開展在即,要求各相關(guān)單位做好準備工作;二是通報本次內(nèi)部審計結(jié)果,并就審計問題與建議做重點說明。針對審計問題,陳科長要求財務(wù)要做好兩個方面的工作:一是做好與公司各部門的溝通配合工作,找出問題的共性,積極研究討論解決問題的最優(yōu)方案,在遵守國家財稅法律、法規(guī)、會計準則等基礎(chǔ)上,合理進行稅收籌劃;二是要理清各項經(jīng)濟活動的來龍去脈,各公司組負責人做好與公司各部門匯報工作,形成會議紀要,做好賬務(wù)處理依據(jù)。姚軍、戚林娜同志分別就各分管公司的整體情況做了詳細說明,并同時指出,針對審計問題與建議,財務(wù)及時向公司負責人匯報,在嚴格遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)的前提下,最大限度維護公司及院整體利益。公司財務(wù)組相關(guān)人員分別就本次審計整改工作進行情況匯報。
    各公司負責人對本次審計工作及整改情況都發(fā)表了很好的意見及建議,并表示全力配合財務(wù)人員做好本項工作。
    最后,尹起亮副院長針對本次審計整改工作作了重要講話。他首先闡述了內(nèi)部審計與專項審計工作的重要性,通過本次內(nèi)部審計調(diào)查、了解、評價、分析判斷為領(lǐng)導(dǎo)決策出謀劃策,促進院屬公司的財務(wù)管理,提高院屬公司的經(jīng)濟效益。他指出,內(nèi)部審計通過參與項目、工程的清查,提出了項目管理的建議,對公司項目管理明確了方向。本次專項審計通過查錯糾弊,為院屬公司事業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展保駕護航。尹起亮副院長強調(diào),各單位要充分認識內(nèi)部審計的監(jiān)督保護職能,各單位要根據(jù)審計問題與建議,認真落實審計問題,財務(wù)與公司進一步加強溝通配合,整理賬務(wù)處理依據(jù),將審計整改落到實處。確保院屬公司的各項經(jīng)濟活動在合法、效益的軌道上運行,堅決抑制各種違法、違規(guī)形象的發(fā)生,保護我院及所屬公司的利益。
    通過本次會議,將院屬公司的內(nèi)部審計整改工作切實落到實處,加強了院屬公司的往來款項管理,規(guī)范財務(wù)核算工作,提高了院屬公司的資金使用效益,為提高院屬公司的經(jīng)濟效益奠定基礎(chǔ)。